每周股票复盘:上海瀚讯(300762)股东户数增9.28%,一季报营收降65.26%

证券之星05-03 01:08

截至2026年4月30日收盘,上海瀚讯(300762)报收于43.42元,较上周的39.88元上涨8.88%。本周,上海瀚讯4月30日盘中最高价报44.38元。4月28日盘中最低价报37.13元。上海瀚讯当前最新总市值272.66亿元,在军工电子板块市值排名13/63,在两市A股市值排名809/5200。

本周关注点

  • 股本股东变化:截至2026年3月31日股东户数为10.02万户,较上年末增加9.28%。
  • 业绩披露要点:2026年一季报主营收入4360.51万元,同比下降65.26%。
  • 公司公告汇总:拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理,尚需股东会审议。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年3月31日,公司股东户数为10.02万户,较2025年12月31日增加8508.0户,增幅9.28%。户均持股数量由上期的6852.0股减少至6270.0股,户均持股市值为22.82万元。

业绩披露要点

财务报告

2026年一季报显示,公司主营收入4360.51万元,同比下降65.26%;归母净利润-4421.57万元,同比下降434.16%;扣非净利润-5397.98万元,同比下降860.73%;负债率41.36%,投资收益-99.72万元,财务费用-252.75万元,毛利率27.37%。

公司公告汇总

国泰海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

上海瀚讯信息技术股份有限公司拟使用最高不超过人民币3.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,资金可循环滚动使用。投资产品限于安全性高、保本型、流动性好的理财产品,包括结构性存款、大额存单等,期限不超过12个月,不得影响募集资金投资计划正常进行。该事项已获董事会审议通过,尚需提交股东会审议。保荐人国泰海通证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

国泰海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

公司2019年首次公开发行股票募集资金已结项,节余资金用于补充流动资金并完成销户;2020年向特定对象发行股票募集资金期末余额为33,798.70万元,其中部分用于募投项目支出13,803.50万元。公司对闲置募集资金进行现金管理,获得收益2,087.94万元。募投项目“研发基地建设项目”和“5G小基站设备研发及产业化项目”延期至2027年4月,并调整内部结构。募集资金使用符合相关规定,不存在违规情形。

2025年度内部控制审计报告

立信会计师事务所对上海瀚讯信息技术股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

2020年向特定对象发行股票募集资金净额993,312,975.41元,截至2025年12月31日,累计投入753,960,200.00元,余额337,986,996.77元。本年度使用募集资金138,034,966.85元,进行现金管理获得收益2,087.91万元。部分募投项目实施主体、地点及内部结构发生变更,项目延期至2027年4月。募集资金专户管理规范,无违规情形。

营业收入扣除情况表的鉴证报告

立信会计师事务所对2025年度营业收入扣除情况表进行鉴证,确认该表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关监管指南的规定编制,如实反映了公司2025年度营业收入扣除情况。经审计,公司本年度营业收入为50,254.58万元,扣除与主营业务无关的业务收入73.42万元后,营业收入扣除后金额为50,181.16万元,扣除项目主要为租赁收入。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

立信会计师事务所对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核,未发现汇总表与审计财务报表在重大方面存在不一致。汇总表显示,上市公司与子公司、联营企业、参股企业等存在经营性资金往来,主要涉及人员借用费用、销售商品、委托技术开发等事项,无非经营性资金占用情况。相关数据已与财务报表核对,仅供年度报告披露使用。

2025年年度审计报告

公司发布2025年度审计报告及财务报表,报告期内实现营业收入50,254.58万元,同比上升42.23%;归属于母公司股东的净利润为-12,192.99万元,上年同期为-12,388.72万元。应收账款账面价值为98,859.88万元,占总资产25.30%。审计机构立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

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