截至2026年4月30日收盘,ST金鸿顺(603922)报收于19.91元,较上周的22.93元下跌13.17%。本周,ST金鸿顺4月27日盘中最高价报23.32元。4月30日盘中最低价报19.91元。ST金鸿顺当前最新总市值35.68亿元,在汽车零部件板块市值排名197/239,在两市A股市值排名4272/5200。
本周关注点
- 来自业绩披露要点:ST金鸿顺2026年一季度归母净利润874.76万元,同比上升145.14%。
- 来自股本股东变化:截至2026年3月31日,公司股东户数为1.07万户,较上期减少150户。
- 来自公司公告汇总:因内部控制被出具否定意见,公司股票自2026年4月30日起实施其他风险警示,简称变更为“ST金鸿顺”。
股本股东变化
截至2026年3月31日,金鸿顺股东户数为1.07万户,较2025年12月31日减少150户,减幅1.39%。户均持股数量由1.66万股增至1.68万股,户均持股市值为35.31万元。
业绩披露要点
金鸿顺2026年一季报显示,主营收入1.28亿元,同比上升0.32%;归母净利润874.76万元,同比上升145.14%;扣非净利润773.26万元,同比上升517.19%;负债率22.3%,毛利率18.12%;财务费用-23.79万元,投资收益-96.9万元。
公司公告汇总
华兴会计师事务所对金鸿顺2025年度财务报表出具保留意见审计报告,原因为实际控制人非经营性资金占用余额达10,749.99万元,且无法获取充分审计证据确认相关财务影响。
华兴会计师事务所对金鸿顺2025年度营业收入扣除情况发表核查意见,未发现《2025年度营业收入扣除情况表》在重大方面存在不符合规定的情形。
华兴会计师事务所确认金鸿顺2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表与审计财务报表核对无重大不一致。
华兴会计师事务所指出金鸿顺内部控制存在重大缺陷,包括实际控制人开展无商业实质的供应链金融业务5,000万元、子公司证照被质押导致资金被划转1,999.99万元,并计提预计负债3,750万元,据此对内部控制有效性出具否定意见。
因2025年度内部控制审计报告被出具否定意见,公司触及风险警示条件,股票自2026年4月30日起实施其他风险警示,A股简称变更为“ST金鸿顺”,证券代码仍为603922,日涨跌幅限制为5%。
公司拟定2025年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,主因当年归属于母公司所有者的净利润为-101,846,724.99元,虽累计可供分配利润为正,但基于经营需要暂不分配,该预案尚需提交股东大会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
精彩评论