股市必读:新炬网络年报 - 第四季度单季净利润同比增长272.08%

证券之星04-30

截至2026年4月29日收盘,新炬网络(605398)报收于26.83元,上涨1.63%,换手率1.03%,成交量1.67万手,成交额4492.78万元。

当日关注点

  • 来自交易信息汇总:4月29日主力资金净流出26.73万元,游资资金净流出730.54万元,散户资金净流入757.27万元。
  • 来自股本股东变化:截至2026年3月31日,公司股东户数为2.24万户,较上期减少3.81%,户均持股数量增至7258.0股。
  • 来自业绩披露要点:2025年第四季度单季度归母净利润597.0万元,同比上升272.08%。
  • 来自公司公告汇总:公司2025年度拟每股派发现金红利0.03元(含税),现金分红占比为29.80%。

交易信息汇总

资金流向4月29日主力资金净流出26.73万元,占总成交额0.59%;游资资金净流出730.54万元,占总成交额16.26%;散户资金净流入757.27万元,占总成交额16.86%。

股本股东变化

股东户数变动近日新炬网络披露,截至2026年3月31日公司股东户数为2.24万户,较12月31日减少889.0户,减幅为3.81%。户均持股数量由上期的6981.0股增加至7258.0股,户均持股市值为19.09万元。

业绩披露要点

财务报告新炬网络2025年年报显示,当年度公司主营收入5.47亿元,同比上升2.53%;归母净利润1613.19万元,同比下降24.57%;扣非净利润1034.48万元,同比下降37.8%;其中2025年第四季度,公司单季度主营收入1.69亿元,同比上升16.05%;单季度归母净利润597.0万元,同比上升272.08%;单季度扣非净利润508.69万元,同比上升200.39%;负债率16.59%,投资收益155.75万元,财务费用-398.85万元,毛利率43.76%。

公司公告汇总

上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要显示,公司2025年度实现营业收入546,569,850.28元,同比增长2.53%;归属于上市公司股东的净利润为16,131,911.14元,同比下降24.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,344,767.80元,同比下降37.80%。利润总额为17,602,804.31元,同比下降25.10%。经营活动产生的现金流量净额为136,851,101.39元,上年同期为-68,284,475.23元。总资产为1,241,897,273.17元,归属于上市公司股东的净资产为1,035,873,201.37元。加权平均净资产收益率为1.57%,基本每股收益为0.10元/股。公司拟每股派发现金红利0.03元(含税),预计派发总额4,807,230.39元(含税),现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为29.80%。

上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年第一季度报告新炬网络2026年第一季度报告显示,营业收入为122,424,777.08元,同比增长1.41%;归属于上市公司股东的净利润为3,134,155.05元,同比下降42.61%;经营活动产生的现金流量净额为-90,435,315.60元,同比减少581.54%。基本每股收益为0.02元,上年同期为0.03元。总资产为1,191,617,304.86元,较上年度末下降4.05%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,038,998,424.33元,较上年度末增长0.30%。

上海新炬网络信息技术股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告上海新炬网络信息技术股份有限公司对聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况进行评估。立信具备相应资质,拥有300名合伙人、2523名注册会计师,2025年度为770家上市公司提供审计服务。公司经董事会和股东大会审议通过聘任立信为2025年度财务及内部控制审计机构。立信按审计准则完成了公司年度财务报表、内部控制有效性、非经营性资金占用、募集资金使用等情况的审计,出具了标准无保留意见审计报告,并与管理层和治理层就审计范围、发现等事项进行了沟通。董事会认为其履职勤勉尽责,独立、客观、公正,按时高质量完成审计工作。

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告新炬网络披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。募集资金净额51,521.30万元,截至2025年末累计投入36,841.15万元,期末余额3,731.17万元。本年度使用7,229.61万元,主要用于募投项目。公司对部分募投项目进行结项或终止,并将节余资金永久补充流动资金。使用闲置募集资金进行现金管理,未发生募集资金管理违规情形。

上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告上海新炬网络信息技术股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。报告显示,公司于基准日不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%。审计委员会监督,经理层负责日常运行。未发生影响内部控制有效性的后续事项。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

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