股市必读:弘亚数控年报 - 第四季度单季净利润同比增长47.19%

证券之星04-29

截至2026年4月28日收盘,弘亚数控(002833)报收于20.25元,上涨4.71%,换手率5.96%,成交量17.17万手,成交额3.48亿元。

当日关注点

  • 来自交易信息汇总:4月28日主力资金净流出1490.87万元,散户资金净流入1445.82万元。
  • 来自股本股东变化:截至2026年3月31日股东户数环比下降29.83%,户均持股升至2.14万股。
  • 来自业绩披露要点:2025年第四季度归母净利润同比增长47.19%,达9121.93万元。
  • 来自公司公告汇总:立信会计师事务所对公司2025年度财务报告内部控制出具标准无保留审计意见。

交易信息汇总

资金流向4月28日主力资金净流出1490.87万元;游资资金净流入45.04万元;散户资金净流入1445.82万元。

股本股东变化

股东户数变动近日弘亚数控披露,截至2026年3月31日公司股东户数为1.98万户,较12月31日减少8419.0户,减幅为29.83%。户均持股数量由上期的1.5万股增加至2.14万股,户均持股市值为38.43万元。

业绩披露要点

财务报告弘亚数控2025年年报显示,当年度公司主营收入24.29亿元,同比下降9.84%;归母净利润4.31亿元,同比下降16.77%;扣非净利润4.0亿元,同比下降20.84%;其中2025年第四季度,公司单季度主营收入6.34亿元,同比上升19.9%;单季度归母净利润9121.93万元,同比上升47.19%;单季度扣非净利润9971.06万元,同比上升35.83%;负债率29.69%,投资收益1603.71万元,财务费用2229.4万元,毛利率32.12%。

公司公告汇总

2025年度内部控制审计报告立信会计师事务所对广州弘亚数控机械集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2025年年度审计报告广州弘亚数控机械集团股份有限公司2025年度财务报表经审计,审计意见为标准无保留意见。2025年度合并营业收入24.29亿元,净利润4.30亿元,经营活动产生的现金流量净额6.22亿元。公司2025年末总资产43.03亿元,归属于母公司的所有者权益28.99亿元。报告包含审计报告、财务报表及附注、合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等内容。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法