股市必读:福能股份年报 - 第四季度单季净利润同比下降5.08%

证券之星04-24

截至2026年4月23日收盘,福能股份(600483)报收于10.0元,下跌2.82%,换手率2.14%,成交量59.36万手,成交额5.84亿元。

当日关注点

  • 来自【交易信息汇总】:4月23日主力与游资资金合计净流入6610.58万元,散户资金同期净流出同等规模金额。
  • 来自【股本股东变化】:截至2026年3月31日,福能股份股东户数达3.86万户,较上年末增长4.1%,户均持股数量下降至7.2万股。
  • 来自【业绩披露要点】:福能股份2025年实现归母净利润29.57亿元,同比增长5.87%,但第四季度归母净利润同比下降5.08%。
  • 来自【公司公告汇总】:福能股份与福建省能源石化集团财务有限公司续签金融服务协议,存款每日最高余额不超过100亿元,综合授信额度115亿元,相关关联交易已获董事会审议通过。

交易信息汇总

资金流向

4月23日主力资金净流入1569.95万元,占总成交额2.69%;游资资金净流入5040.63万元,占总成交额8.63%;散户资金净流出6610.58万元,占总成交额11.32%。

股本股东变化

股东户数变动

近日福能股份披露,截至2026年3月31日公司股东户数为3.86万户,较12月31日增加1521.0户,增幅为4.1%。户均持股数量由上期的7.5万股减少至7.2万股,户均持股市值为74.92万元。

业绩披露要点

财务报告

福能股份2025年年报显示,当年度公司主营收入137.51亿元,同比下降5.58%;归母净利润29.57亿元,同比上升5.87%;扣非净利润29.39亿元,同比上升6.58%;其中2025年第四季度,公司单季度主营收入37.15亿元,同比下降8.89%;单季度归母净利润9.68亿元,同比下降5.08%;单季度扣非净利润9.97亿元,同比下降1.72%;负债率41.82%,投资收益13.18亿元,财务费用3.68亿元,毛利率28.74%。

公司公告汇总

福能股份2025年度内部控制审计报告

致同会计师事务所对福建福能股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据包括《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,福能股份公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时提请关注内部控制的固有局限性以及对未来有效性推测的风险。

兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司与福建省能源石化集团财务有限公司签订金融服务协议及相关风险措施执行情况的专项核查意见

福建福能股份有限公司与福建省能源石化集团财务有限公司拟续签《金融服务协议》,由后者提供存款、信贷、结算等金融服务。协议约定存款每日最高余额不超过100亿元,综合授信额度115亿元,定价遵循市场公平原则。相关交易构成关联交易,已获董事会审议通过,关联董事回避表决,尚需提交股东会审议。截至2025年12月末,公司在财务公司存款余额74.86亿元,贷款余额32.08亿元。公司已制定风险处置预案,评估机构认为关联交易风险可控。

兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

福能股份预计2026年度与关联方发生日常关联交易,涉及商品及服务交易总额557,100万元,金融业务交易存款服务不超过100亿元、信贷服务不超过115亿元。交易包括向关联人采购煤炭、接受劳务、销售商品、提供劳务及金融业务合作。关联交易定价遵循市场价格或政府定价,确保公允性。该事项已通过独立董事专门会议及董事会审议,关联董事回避表决,尚需提交股东会审议。

兴业证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

福建福能股份有限公司2025年度募集资金总额为380.2亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为379.85亿元,已于2025年10月17日到账。截至2025年12月31日,募集资金余额为27.28亿元。募集资金用于置换预先投入的自筹资金9.73亿元及项目支出1亿元,未发生变更募投项目、闲置资金补充流动资金或现金管理等情况。募集资金存放与使用符合监管规定,不存在违规情形。

关于福建福能股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

福建福能股份有限公司2025年度通过福建省能源石化集团财务有限公司开展存款、贷款等金融业务。年初存款余额5,747,288,769.61元,年末余额7,486,052,215.63元,全年收取利息49,403,871.55元。年初贷款余额3,398,108,825.67元,年末余额3,208,065,784.78元,全年支付利息88,381,964.22元。公司与财务公司签署《金融服务协议》,该事项已经股东大会审议通过。致同会计师事务所对相关汇总表与财务报表核对无重大不一致。

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