股市必读:磁谷科技年报 - 第四季度单季净利润同比下降96.72%

证券之星04-22

截至2026年4月21日收盘,磁谷科技(688448)报收于64.0元,下跌1.23%,换手率2.06%,成交量1.48万手,成交额9335.47万元。

当日关注点

  • 来自【交易信息汇总】:4月21日主力资金净流出387.27万元,散户资金同步净流出,而游资逆势净流入411.19万元。
  • 来自【股本股东变化】:截至2026年3月31日,公司股东户数环比下降23.75%至4357户,户均持股升至1.64万股,筹码集中度明显提升。
  • 来自【业绩披露要点】:2025年公司主营收入同比下降23.05%,归母净利润同比下滑80.68%,盈利能力显著承压。
  • 来自【公司公告汇总】:公司拟每10股转增3.5股,不派发现金红利;同时推出2026年度“提质增效重回报”行动方案,承诺实控人12个月内不减持。

交易信息汇总

资金流向4月21日主力资金净流出387.27万元;游资资金净流入411.19万元;散户资金净流出23.91万元。

股本股东变化

股东户数变动近日磁谷科技披露,截至2026年3月31日公司股东户数为4357.0户,较12月31日减少1357.0户,减幅为23.75%。户均持股数量由上期的1.25万股增加至1.64万股,户均持股市值为86.75万元。

业绩披露要点

财务报告磁谷科技2025年年报显示,当年度公司主营收入3.68亿元,同比下降23.05%;归母净利润995.24万元,同比下降80.68%;扣非净利润624.13万元,同比下降85.66%;其中2025年第四季度,公司单季度主营收入1.29亿元,同比下降41.81%;单季度归母净利润102.17万元,同比下降96.72%;单季度扣非净利润1.81万元,同比下降99.94%;负债率27.51%,投资收益56.64万元,财务费用-325.74万元,毛利率31.84%。

公司公告汇总

南京磁谷科技股份有限公司2025年年度报告摘要南京磁谷科技股份有限公司2025年年度报告摘要显示,公司2025年实现营业收入368,207,238.15元,同比下降23.05%;归属于上市公司股东的净利润为9,952,375.05元,同比下降80.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,241,342.42元,同比下降85.66%。利润总额为4,022,595.65元,同比下降92.66%。经营活动产生的现金流量净额为61,558,115.99元,同比增长60.73%。总资产为1,402,985,339.92元,归属于上市公司股东的净资产为1,014,188,265.67元。研发投入占营业收入的比例为13.57%,较上年增加4.40个百分点。基本每股收益为0.14元/股,稀释每股收益为0.14元/股。公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3.5股,不派发现金红利,不送红股。

南京磁谷科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案南京磁谷科技股份有限公司发布2026年度“提质增效重回报”行动方案,总结2025年经营情况,针对业绩下滑现状,提出聚焦主业、提升经营质量、加大研发投入、优化产能效率、完善投资者回报机制、提升信息披露质量、健全公司治理、压实“关键少数”责任等举措。2026年计划保持研发投入占营收8%以上,推进新产品市场开拓,实施资本公积转增股本,并承诺控股股东、实际控制人12个月内不减持股份。

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告南京磁谷科技股份有限公司发布了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。公司首次公开发行募集资金净额为528,568,499.61元,截至2025年12月31日,累计使用募集资金404,777,332.95元,期末募集资金余额为144,948,953.73元。报告期内,募集资金投资项目按计划推进,高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目投入6,953.60万元,研发中心建设项目投入1,866.77万元,补充流动资金项目投入2,788.60万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理,单日最高余额24,900万元,累计收益245.43万元。部分募投项目已延期,研发中心建设项目延期至2026年6月。公司不存在变更募投项目、闲置资金补充流动资金等情况。

南京磁谷科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告南京磁谷科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度召开了6次会议,审议了内部审计报告、财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项。委员会对外部审计机构履职情况进行评估,认为其具备专业胜任能力和独立性,同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构。委员会还指导内部审计和内部控制工作,审阅公司各期财务报告,监督募集资金使用,协调管理层与外部审计机构沟通,未发现财务报告和内控存在重大问题。

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