测绘股份:审计部负责风险评估体系建设和风险控制活动检查

证券之星04-24

证券之星消息,测绘股份(300826)04月23日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问:《上市公司章程指引》第一百六十条规定:内部审计机构对公司风险管理、内部控制等事项进行监督检查。贵司《风险管理制度》第六条规定:审计部是公司风险管理机构。既当“运动员”(管理风险)又当“裁判员”(监督风险),是否违反了内部审计最基本的独立性原则、以及“不相容职务分离”原则?审计部门是否不应作为风险管理机构?

测绘股份回复:尊敬的投资者:您好!公司审计部作为独立部门对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查,符合《上市公司章程指引》第一百六十条的规定。在公司实际运作中,公司审计部负责风险评估体系的建设和对具体风险控制活动的检查,并不负责具体风险管理的决策与执行,不存在违反独立性和不相容岗位相分离的情形。感谢您的关注,谢谢!

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