每周股票复盘:百奥赛图(688796)2025年归母净利润1.73亿元,同比上升416.37%

证券之星03-29

截至2026年3月27日收盘,百奥赛图(688796)报收于92.88元,较上周的77.4元上涨20.0%。本周,百奥赛图3月27日盘中最高价报93.17元,股价触及近一年最高点。3月23日盘中最低价报73.37元。百奥赛图当前最新总市值415.08亿元,在医疗服务板块市值排名5/51,在两市A股市值排名469/5191。

本周关注点

  • 来自业绩披露要点:百奥赛图2025年归母净利润1.73亿元,同比上升416.37%。
  • 来自公司公告汇总:公司2025年度拟不派发现金红利,不进行资本公积转增股本。
  • 来自公司公告汇总:百奥赛图拟为全资子公司提供不超过15亿元人民币的担保额度。
  • 来自公司公告汇总:公司首次公开发行A股4,750.00万股,注册资本变更为446,898,420元。
  • 来自公司公告汇总:合作伙伴NEOK Bio的双抗ADC药物NEOK002获美国FDA临床试验批准。

业绩披露要点

百奥赛图2025年主营收入13.79亿元,同比上升40.63%;归母净利润1.73亿元,同比上升416.37%;扣非净利润1.16亿元,同比上升405.39%。2025年第四季度单季度主营收入4.38亿元,同比上升12.12%;单季度归母净利润5907.3万元,同比下降56.5%;单季度扣非净利润5830.72万元,同比下降51.45%。负债率41.48%,投资收益-2230.59万元,财务费用7184.21万元,毛利率75.83%。

公司公告汇总

百奥赛图2025年实现营业收入137,880.84万元,同比增长40.63%;归母净利润17,319.98万元,同比增长416.37%;扣非净利润11,607.78万元,同比增长405.39%;经营活动现金流净额37,025.21万元,同比增长75.27%;总资产372,436.22万元,同比增长54.20%;净资产217,491.14万元,同比增长160.76%。基本每股收益0.43元/股,同比增长437.50%。研发投入占比31.77%。

因母公司未分配利润为-52,198.15万元,公司2025年度拟不派发现金红利,不进行资本公积转增股本,不送红股,该方案尚需提交股东会审议。

公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议董事会工作报告、利润分配方案、变更注册资本、修订公司章程、申请综合授信及担保等议案,股权登记日为2026年5月13日。

公司发布2025年度ESG报告,披露在公司治理、环境保护、社会责任等方面举措。2025年研发投入4.38亿元,员工总数1443人,温室气体排放17,417.66吨二氧化碳当量,全年无重大环境、安全及合规事件。

毕马威华振及毕马威会计师事务所分别为公司2025年度境内及境外审计机构,审计委员会认为其工作客观、公允、规范,同意续聘,审计服务费用为450万元,事项尚需股东会审议。

公司与控股股东及其附属企业间不存在非经营性资金占用。子公司及联营公司间存在非经营性及其他关联资金往来,主要通过长期应收款和应收账款核算。

公司制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案,聚焦主业、提升效率、加强创新、完善治理、强化信披与投资者沟通。

公司对2025年12月31日内控有效性进行评价,董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,无重大缺陷,审计意见与评价结论一致。

公司拟为全资子公司提供不超过15亿元人民币担保额度,其中向百奥赛图江苏基因生物技术有限公司提供6亿元,其他全资子公司9亿元,用于流动资金贷款、项目贷款等融资业务,担保额度有效期12个月,尚需股东会审议。

公司完成首次公开发行A股4,750.00万股,股份总数由399,398,420股变更为446,898,420股,注册资本相应变更,修订《公司章程》并授权管理层办理工商变更登记。

预计2026年度日常关联交易金额合计不超过8,000万元,涉及向关联方购买商品和服务、销售商品和劳务,交易定价公允,已由董事会审议通过,尚需股东会审议。

2025年度计提信用及资产减值损失合计27,409,161.57元,其中信用减值损失12,073,276.21元,资产减值损失15,335,885.36元,主要为应收款项坏账及存货跌价损失,符合会计准则。

董事会确认独立非执行董事梁晓燕、华风茂、喻长远均符合独立性要求,能独立履职,未受主要股东影响。

公司2025年首次公开发行募集资金总额12.67亿元,实际净额11.44亿元,截至2025年12月31日累计使用4135.56万元,主要用于补充流动资金,其余存放于专户,使用合规,无异议意见。

公司2025年度财务报表经毕马威华振审计,出具标准无保留意见审计报告,公允反映财务状况与经营成果,主要会计政策无重大变更。

毕马威华振对公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法