天宸股份(600620)披露内部审计制度,9月26日股价上涨0.49%

证券之星09-26

截至2025年9月26日收盘,天宸股份(600620)报收于6.12元,较前一交易日上涨0.49%,最新总市值为42.02亿元。该股当日开盘6.06元,最高6.21元,最低6.04元,成交额达4673.09万元,换手率为1.11%。

近日,天宸股份发布公告称,公司制定《上海市天宸股份有限公司内部审计制度》,旨在加强内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。根据公告,公司设立审计委员会及风险控制审计部,审计部对董事会负责,向审计委员会报告工作。内部审计涵盖内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率等内容。审计部需定期提交审计报告,重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计人员须遵循独立、客观、保密原则。公司建立审计工作底稿档案制度,保存期不少于十年。审计部有权检查资料、调查问题、提出整改建议,发现重大缺陷应及时报告。该制度由董事会解释和修订,自审议通过之日起生效。

最新公告列表

  • 《上海市天宸股份有限公司内部审计制度》

  • 《上海市天宸股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

  • 《上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告》

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