赛目科技在报告期内持续深耕智能新能源汽车(ICV)仿真测试领域,全年收入约人民币2.62亿元,同比上升18.3%;净利润约5,962.20万元,同比增长8.2%。业绩增长主要得益于ICV仿真测试产品与解决方案的升级迭代,以及在核心技术商业化运用中的不断深化。
公司专注ICV测试、验证与评价领域,凭借Sim Pro等自主研发的仿真工具集以及针对功能安全(FuSa)与预期功能安全(SOTIF)的规划产品,不断丰富面对政府部门、整车制造企业及相关科技公司的服务组合。报告期内,Sim Pro获得ISO 26262 TCL 2认证,为高等级智能车辆的安全仿真测试提供了更完善的技术基础。公司同时强调在自动驾驶功能L2及L3等级的量产与升级上持续投入,通过深度数据工程与安全框架的完善,协同带动智能座舱与物联网应用场景的扩展。
在成本与费用方面,销售成本同比增长74.0%,导致毛利率由上年度的68.4%下降至53.5%。同时,研发投入同比提高28.6%,为强化ICV仿真测试、车联网技术与后续相关产品奠定基础。公司经营活动现金流同比实现近倍增长,达到8,622.00万元,体现了主营业务的稳健回款与日常经营的有效性。投资方面,为了满足技术研发及业务扩展的需求,公司加大设备投入与金融资产布局,使得投资活动所用现金净额同比增加明显。
在资产规模与资本结构上,截至2025年12月31日,公司资产总额约10.36亿元,同比增长55.1%。其中非流动资产约3.79亿元,流动资产约6.57亿元。总负债约1.29亿元,归属于母公司股东权益约8.998亿元,较上年末增长62.6%。公司通过首次公开发行实现募资3.29亿元,使得股本由1亿元增至1.333亿元,进一步夯实了资本实力。
面对不断升级的行业挑战与政策支持,公司在年内完善了企业管治、合规和风险管理体系:董事会下设审计、提名、薪酬及战略委员会等专门委员会,并设置了监事会及ESG事务管理小组,注重环境责任与治理水平的提升。多位董事与监事在技术、财务、合规等专业领域具备丰富经验,为公司在内部控制与风险应对方面提供了支撑。报告期内,公司未披露重大违规事件,内部审计及合规监督体系保持稳定运营。
从行业环境来看,智能驾驶、车联网与物联网的深度融合持续加快,仿真测试领域对功能安全与可靠性提出更高要求。公司将继续专注技术创新及产品迭代,以进一步拓展ICV应用场景与智能解决方案,致力于推动高等级智能汽车的安全测试与产业化进程。
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