威铖国际于截至二零二五年十二月三十一日止财政年度的经营表现取得显著提升,收入同比增长约90.97%至64,110千美元(上一年度同期为33,570千美元),在核心制造业务快速增长以及越南并购完成后带来的协同效应带动下,成功由亏转盈,实现年内溢利247.4万美元。其中,归属于公司拥有人应占溢利为39.5万美元,非控股权益部分溢利为207.9万美元。
分业务来看,集团塑胶注塑成型与电子产品制造是主要收入来源,配合模具设计及制模业务合计贡献了本年度的大部分营收。同期,公司亦积极发展物业投资及工业太阳能发电站等多元化业务,相关板块收入均较去年获得增长。面对市况波动带来的成本上升及外汇汇率变动风险,集团通过加强成本管控、推动工业自动化及优化业务组合,带动制造板块收入大幅提升,并带来整体毛利率的显著回升。
在资产和财务结构方面,集团年末总资产为121,014千美元,负债规模则降至36,498千美元。公司经营活动现金流量显著改善,期末现金及现金等价物提升至10,545千美元,公司流动性和资本结构相对稳健,为后续业务发展提供了支持。
在企业管治与董事会方面,集团依据香港联交所上市规则及公司内部章程持续完善内控体系,设立了审核、提名及薪酬等委员会,以提升财务及营运透明度并强化风险管理。董事会由执行董事及独立非执行董事组成,其中主席及多位执行董事在塑胶注塑成型、五金零部件制造、金融、税务等领域拥有丰富经验。集团持续关注外部不确定因素所带来的金融、汇率及市场风险,并通过定期审查与内部监控措施,维持整体稳健的合规及风控体系。
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