和泓服务集团有限公司(股份代号:06093)于2025年实现收入人民币13.57亿元,同比减少0.6%,主要受行业环境复杂及市场竞争加剧影响。毛利为人民币3.06亿元,较上一年度减少12.4%,毛利率由2024年的25.6%降至2025年的22.6%。期内除所得税后亏损为人民币4.87亿元,而上年同期为溢利人民币8.66亿元;公司权益股东应占亏损为人民币6.47亿元,每股基本亏损人民币11.55分。董事会建议不派付末期股息。
报告期内,集团总在管建筑面积约5,460万平方米,同比减少12.2%,总订约建筑面积约5,980万平方米,同比减少14.8%。集团在全国18个省及直辖市的43个城市管理355个项目,项目数量较2024年的394个有所下降。
从业务类型看,物业管理服务收入达人民币10.91亿元,同比增长1.3%,占比约80.4%,但毛利率从22.2%降至19.5%。社区增值服务收入为人民币2.45亿元,同比减少5.1%,毛利率从40.7%降至36.3%,主要因向和泓置地集团及其他物业开发商提供的协销及配套管理服务收入减少。非业主增值服务收入约人民币2,040万元,受国内房地产市场影响有所下滑,毛利率维持在19.9%。
销售成本从人民币10.16亿元增至人民币10.51亿元,增幅约3.4%,主要归因于公建类物业服务项目增加导致外包与分包成本上升,以及部分住宅社区公共设施维修保养支出增长。行政开支则因会议、差旅等费用管控而略有下降至人民币2.00亿元。同时,贸易及其他应收款项的预期信贷亏损撇备大幅增加,主要由于部分关联方客户信用状况转弱,加速了亏损的形成。
截至2025年12月31日,集团银行结余及现金约为人民币2.40亿元,流动比率约1.00倍,借款总额约人民币1.02亿元。部分投资物业作抵押担保,全部借款采用固定利率计息。年内亏损因素包括新项目投入增加、公营建筑类项目毛利率偏低及收购子公司所产生的商誉减值等。
展望未来,集团将继续聚焦优质项目,加强「和美先锋·红暖万家」品牌建设,提升物业管理与增值服务品质;同时注重智慧技术应用,结合AI工具与智能化改造,力求推进更高效的运营与服务模式,进一步巩固市场地位。
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